Koerierdiesnt (vrijgsteld van BTW onder de 25.000 omzet)
-
- Newbie
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 28 sep 2019
- Contacteer:
Koerierdiesnt (vrijgsteld van BTW onder de 25.000 omzet)
Ik zou graag eens mijn situatie schetsen en zodanig wat duidelijkere antwoorden verkrijgen.
Ik heb nu begrepen wanneer jouw omzet minder dan 25.000eur is of zou zijn, je een vrijstelling van BTW kan verkrijgen. Voor registratie "kleine onderneming"
Ik zou graag een koerierdienst aanbieden aaan bedrijven in onderaaneming en tijdelijke opdrachten uitvoeren voor particulieren, met als doel een omzet van 25.000eur te doen voor mijn eerste jaar.
Voordelen hierop zijn
[*] Hoeft geen administatieve rompslomp doen ieder kwartaal
[*] Voordeliger, dan wanneer je BTW plichtig bent
[*] Uw klanten moet je geen BTW aanrekenen, ik kan mijn diensten goedkoper aanbieden aan particulieren,
Bedrijven kunnen de btw die jij aanrekent, zelf aftrekken van hun inkomsten. Het prijsverschil maakt voor
hen dus minder uit
[*] Geen discussie met de btw-controle omtrent het toepasselijke btw-tarief
Aangezien ik niet BTW plichtig ben,zou ik een lichte vracht bestelwagen aankopen, 2ehands excl btw. Voor mijn eerste 2-3 jaar. Geen BIV, 75eur tax en ik begrijp 100% afschrijfbaar voor alle kosten die er beroepsmatig mee te maken hebben? brandstof, herstellingen en onderhoud, verzekeringen, carwash enz....
Of ben ik hier verkeerd in?
En aangezien je niet btw plichtig bent, hoe wordt de brandstofkosten dan berekend van een gans jaar?
is dit via aantal km/s - verbruik / gem. brandstofkost?
Mijn voorkeur gaat uit naar een Renault Kangoo van 2015-2016, voor een 7-9.000EUR met weinig km's. Die zou dus 100% beroepsmatig gebruikt worden, aangezien ik een prive auto al heb.
Kan ik deze auto evt op 2 jaar lineair afschrijven? Aangezien ik (na wat berekeningen te hebben gemaakt), minstens 100.000 km zou maken er mee in die 2 jaar. En die 100% beroepsmatig gebruikt wordt.
Stel ik koop een bestelwagen ter waarde van 8.000EUR dan zou dit 2 x 4.000EUR afschrijvingskosten zijn.
Dan heb ik een test aangifte gedaan, van hoeveel ik dan daadwerkelijk zou overhouden als winst, en of dit dan niet voor de fiscus als buitensporig zou worden beschouwd kosten<winst
Vb ik draai mijn eerste jaar een omzet van 25.000EUR
Mijn beroepskosten zouden dan bestaande zijn uit
[*] afschrijvingskost bestelwagen 4.000EUR
[*] Sociale bijdrage 731,33 x 4 = 2.925.32EUR (berekend op ongeveer netto-inkomen van 13.847,39EUR
[*] Brandstofkosten (berekend op 50.000km/jaarlijks/ 60 tankbeurten = 4.000EUR "ONGEVEER"
[*] Dan reken ik nog een 2.000EUR aan zaken zoals verzekeringen, tax, onderhoud en herstellingen, boekhouder (online), website, gedeeltelijk water/elektriciteit/gsm
Dan heb ik een rekensom van 25.000 - 4.000 - 2.925.32 - 4.000 - 2.000 = 12.074.68EUR belastbaar inkomen.
Als ik dan de belastingschijf er bij neem zou ik 8.860EUR belastingvrij hebben dus 12.074.68 - 8.860 = 3214.68EUR / 25% = 803.67EUR + 7% gemeentebelasting = ~860EUR belasting
Winst = ~11.214EUR
Dit is ntrlijk theoretisch vlug gerekend, en ik weet dat dit niet veel is, maar de eerste 1-2 jaar is dan ook echt test jaren, na 2 jaar heb ik ntrlijk ook meer winst wanneer afschrijvingskost auto weg valt. Ik kan in theorie ook tot 27.500EUR omzet gaan zonder dat ik mijn BTW vrijstelling zou verliezen. Tenzij ik zie dat door teveel werk ik BTW plichtig moet komen....
Dit zijn nu mijn hoofdzorgen ik heb
[*] Toch BTW plichtig beginnen? Of testjaar met BTW vrijstelling toch aangewezen, wateren testen?
[*] Brandstofkosten, bonnen toch bijhouden of wordt berekend op km's/verbruik/gem brandstofprijs
[*] Teveel buitensporige kosten volgens de fiscus, combinatie kosten/winst 50%/50%
[*] Afschrijving bestelwagen, afschrijven 2 of 3 jaar? Lineair 2 jaar of evt lineair/degressief 3 jaar?
Graag mensen die wat verduidelijking kunnen toedienen, serieuze boterham, ik heb het zo overduidelijk mogelijk proberen te maken
Cheers
Gannicus
Ik heb nu begrepen wanneer jouw omzet minder dan 25.000eur is of zou zijn, je een vrijstelling van BTW kan verkrijgen. Voor registratie "kleine onderneming"
Ik zou graag een koerierdienst aanbieden aaan bedrijven in onderaaneming en tijdelijke opdrachten uitvoeren voor particulieren, met als doel een omzet van 25.000eur te doen voor mijn eerste jaar.
Voordelen hierop zijn
[*] Hoeft geen administatieve rompslomp doen ieder kwartaal
[*] Voordeliger, dan wanneer je BTW plichtig bent
[*] Uw klanten moet je geen BTW aanrekenen, ik kan mijn diensten goedkoper aanbieden aan particulieren,
Bedrijven kunnen de btw die jij aanrekent, zelf aftrekken van hun inkomsten. Het prijsverschil maakt voor
hen dus minder uit
[*] Geen discussie met de btw-controle omtrent het toepasselijke btw-tarief
Aangezien ik niet BTW plichtig ben,zou ik een lichte vracht bestelwagen aankopen, 2ehands excl btw. Voor mijn eerste 2-3 jaar. Geen BIV, 75eur tax en ik begrijp 100% afschrijfbaar voor alle kosten die er beroepsmatig mee te maken hebben? brandstof, herstellingen en onderhoud, verzekeringen, carwash enz....
Of ben ik hier verkeerd in?
En aangezien je niet btw plichtig bent, hoe wordt de brandstofkosten dan berekend van een gans jaar?
is dit via aantal km/s - verbruik / gem. brandstofkost?
Mijn voorkeur gaat uit naar een Renault Kangoo van 2015-2016, voor een 7-9.000EUR met weinig km's. Die zou dus 100% beroepsmatig gebruikt worden, aangezien ik een prive auto al heb.
Kan ik deze auto evt op 2 jaar lineair afschrijven? Aangezien ik (na wat berekeningen te hebben gemaakt), minstens 100.000 km zou maken er mee in die 2 jaar. En die 100% beroepsmatig gebruikt wordt.
Stel ik koop een bestelwagen ter waarde van 8.000EUR dan zou dit 2 x 4.000EUR afschrijvingskosten zijn.
Dan heb ik een test aangifte gedaan, van hoeveel ik dan daadwerkelijk zou overhouden als winst, en of dit dan niet voor de fiscus als buitensporig zou worden beschouwd kosten<winst
Vb ik draai mijn eerste jaar een omzet van 25.000EUR
Mijn beroepskosten zouden dan bestaande zijn uit
[*] afschrijvingskost bestelwagen 4.000EUR
[*] Sociale bijdrage 731,33 x 4 = 2.925.32EUR (berekend op ongeveer netto-inkomen van 13.847,39EUR
[*] Brandstofkosten (berekend op 50.000km/jaarlijks/ 60 tankbeurten = 4.000EUR "ONGEVEER"
[*] Dan reken ik nog een 2.000EUR aan zaken zoals verzekeringen, tax, onderhoud en herstellingen, boekhouder (online), website, gedeeltelijk water/elektriciteit/gsm
Dan heb ik een rekensom van 25.000 - 4.000 - 2.925.32 - 4.000 - 2.000 = 12.074.68EUR belastbaar inkomen.
Als ik dan de belastingschijf er bij neem zou ik 8.860EUR belastingvrij hebben dus 12.074.68 - 8.860 = 3214.68EUR / 25% = 803.67EUR + 7% gemeentebelasting = ~860EUR belasting
Winst = ~11.214EUR
Dit is ntrlijk theoretisch vlug gerekend, en ik weet dat dit niet veel is, maar de eerste 1-2 jaar is dan ook echt test jaren, na 2 jaar heb ik ntrlijk ook meer winst wanneer afschrijvingskost auto weg valt. Ik kan in theorie ook tot 27.500EUR omzet gaan zonder dat ik mijn BTW vrijstelling zou verliezen. Tenzij ik zie dat door teveel werk ik BTW plichtig moet komen....
Dit zijn nu mijn hoofdzorgen ik heb
[*] Toch BTW plichtig beginnen? Of testjaar met BTW vrijstelling toch aangewezen, wateren testen?
[*] Brandstofkosten, bonnen toch bijhouden of wordt berekend op km's/verbruik/gem brandstofprijs
[*] Teveel buitensporige kosten volgens de fiscus, combinatie kosten/winst 50%/50%
[*] Afschrijving bestelwagen, afschrijven 2 of 3 jaar? Lineair 2 jaar of evt lineair/degressief 3 jaar?
Graag mensen die wat verduidelijking kunnen toedienen, serieuze boterham, ik heb het zo overduidelijk mogelijk proberen te maken
Cheers
Gannicus